颁布功夫:2021-03-18 12:19:27
凭据《集团年度内审工作打算》铺排,,,,,,,,为进一步规范公司经营活动,,,,,,,,提高合同管控水平微风险管控能力,,,,,,,,防备经济合同风险,,,,,,,,审计法务部对集团各部门、各子公司合同执行情况发展内部专项审计。。。。。。。。
近年来,,,,,,,,集团公司持续规范内部审计工作,,,,,,,,以强化企业经营风险节造,,,,,,,,提高经营效益为主线,,,,,,,,不休拓展审计内容,,,,,,,,提升内审治理水平,,,,,,,,着眼重要业务从财政出入、内部节造治理逐步拓展到合同治理、经济责任审计等板块,,,,,,,,在传统审计的基础上,,,,,,,,丰硕和美满各类业务审计。。。。。。。。
这次审计覆盖合同执行全过程,,,,,,,,审计内容蕴含各单元合同治理组织架构、合同治理内部节造造度、合同审批流程、合同内容和条款、合同执行情况、档案治理情况等。。。。。。。。审计组别离采取访谈、查阅资料、样本量分析等方式发展审计工作,,,,,,,,期间选取取证单与征求定见稿大局与被审单元进行书面定见反馈,,,,,,,,通过被审单元反馈定见及业务互换,,,,,,,,更深刻相识问题性质。。。。。。。。下阶段,,,,,,,,审计组将持续跟进,,,,,,,,实时印发审计汇报,,,,,,,,督促被审单元进行整改,,,,,,,,确保问题实时销号。。。。。。。。
